职务概述:
组织实施审计计划,完成集团各项经营、财务审计及专项审计,控制经营风险,确保集团各项经营活动合法、有效地开展。
主要职责与工作任务:
1.执行集团审计管理制度和规程。
2.执行集团的年度审计计划,确保审计工作按计划实施。
3.组织对财务管理制度和流程的执行进行监控审计。
4.组织审核财务报表和各类统计数据,保证其真实可靠。
5.组织对总部各部门、所属公司负责人任期和离职情况进行审计。
6.组织对项目概(预)算的执行情况及决算进行专项审计。
7.组织内部审计队伍或外聘独立审计师对总部各部门、所属公司进行定期审计和抽查审计,并对子公司审计中发现的问题进行监控整改。
8.组织对所属公司的财务会计决算和重要会计事项的真实性、准确性、合法性进行审计。
9.组织对总部各部门、所属公司进行业务营运、操作规程、制度执行情况等进行稽核。
10.组织对总部各部门、所属公司的费用开支情况进行稽核。
11.组织对集团基建、技改工程项目等的稽核。
12.配合行政管理部、人力资源部对所属公司的年度经营业绩完成情况进行稽核。
13.负责组织对集团、所属公司的资产评估进行审核。
14.负责接待、协助外部审计机构的审计工作。
15.领导交办的其他工作。
任职资格:
1.教育水平:大专以上学历、中级职称。
2.专业:财务、会计等相关专业,CPA优先。
3.培训经历:财务管理、审计、经济法、相关行业知识等培训。
4.经验:8年以上财务工作经验,5年以上大型企业或会计师事务所审计岗位工作经验。
5.知识与技能:精通财务、审计知识。
6.能力:具有很强的综合分析能力、沟通协调能力和组织执行能力。
7.态度:对公司忠诚,责任心强,敬业、敏锐、协作精神,良好的服务意识,较强的再学习能力。